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集團動態(tài)

法務(wù)審計部組織召開部分內(nèi)控制度解讀會

作者:管理員 文章來源:法務(wù)審計部 點擊數(shù):3052次 更新時間:2024-01-24 11:13

為促進集團合規(guī)管理,提高內(nèi)控能力和水平,系統(tǒng)防范審計風(fēng)險,重塑后相關(guān)工作清晰明了。近期法務(wù)審計部組織召開部分內(nèi)控制度解讀專題會議,各產(chǎn)業(yè)集、金控公司、榮馬置地公司以及科創(chuàng)和人才集團的分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人參加了會議。

解讀會集中學(xué)習(xí)了近期集團出臺的涉及董事會審計委員會工作、合規(guī)管理、第三方服務(wù)機構(gòu)管理、工程價款結(jié)算審計以及清單控制價編制等方面制度。通過流程推演、重點解析、現(xiàn)場解答相結(jié)合的方式,向參會人員全面、詳細地說明了制度的制定背景、主要內(nèi)容和工作要求。此次解讀會的召開為進一步提高制度執(zhí)行力,為持續(xù)提升集團業(yè)務(wù)管理制度化、規(guī)范化打下了堅實基礎(chǔ)。